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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NK****264X****13801
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 图画本 儿童填色本 | 无品牌图画本 | 本 | 50.00 | 6 | 300 |
| 2 | 家居饰品 石膏娃娃 | 无品牌石膏娃娃 | 个 | 20.00 | 15 | 300 |
| 3 | 晨光 AKE03988 彩泥/橡皮泥 | 晨光/M GAKE03988 | 包 | 45.00 | 10 | 450 |
| 4 | 李宁 雷霆9 羽毛球拍 | 李宁/Lining雷霆9 | 副 | 7.00 | 60 | 420 |
| 5 | 得力 7122 胶棒 | 得力/deli7122 | 盒 | 2.00 | 40 | 80 |
| 6 | 掌握 MKB2307-24 马克笔 | 掌握/GraspMKB2307-24 | 盒 | 40.00 | 30 | 1200 |
| 7 | 油画颜料无品牌马利丙烯颜料2L | 无品牌马利丙烯颜料2L | 瓶 | 5.00 | 78 | 390 |
| 8 | 李宁 LBQD657 篮球-记分牌 | 李宁/LiningLBQD657 | 只 | 7.00 | 50 | 350 |
| 9 | 得力 6027 剪刀 | 得力/deli6027 | 件 | 20.00 | 10 | 200 |
| 10 | 得力 8554 票夹/长尾夹 | 得力/deli8554 | 筒 | 50.00 | 13 | 650 |
| 11 | 晨光/M G AST97438青春修炼钢丝计数跳绳 | 晨光/M GAST97438 | 根 | 30.00 | 19 | 570 |
| 12 | 得力 7303 胶水 | 得力/deli7303 | 瓶 | 20.00 | 3 | 60 |
| 13 | 晨光 APYRA61000 档案袋 | 晨光/M GAPYRA61000 | 个 | 30.00 | 1 | 30 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 肯杰
联系电话: 157****7686
传真:
地址: **市**路054号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: