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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0725
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年9月14日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 9840 文件栏 办公文件框/文件筐/架 | 50 | 1400.0 | 得力/deli\9840 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 72408 得力/deli 72408 资料册 | 10 | 250.0 | 得力/deli\72408 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 Q7 晨光 Q7 水笔 晨光水笔Q7中性笔 | 500 | 450.0 | 晨光/M G\Q7 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 8726 得力8726磁钉Ф40mm(混)(24粒/筒) 白板笔 | 5 | 110.0 | 得力/deli\8726 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 7900 得力(deli) 7900 会议记事本皮面笔记本 80页 16K | 100 | 1000.0 | 得力/deli\7900 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 0016 得力0016大头针(50克/盒) | 100 | 200.0 | 得力/deli\0016 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 0325 得力 0325 订书机 12# 台 | 50 | 500.0 | 得力/deli\0325 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 8931 得力/deli 8931 笔筒/座/插/架 | 5 | 60.0 | 得力/deli\8931 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 8902 得力/deli 8902 笔筒/座/插/架 | 30 | 990.0 | 得力/deli\8902 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 6002 得力/deli 6002 剪刀 | 30 | 300.0 | 得力/deli\6002 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 6035 得力6035剪刀(红)(把) | 30 | 180.0 | 得力/deli\6035 | 验收通过 | |
| 12 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |