合肥市淮河路第三小学关于打印/复印纸的网上超市采购项目合同履约验收公告

其他-验收公告
发布时间: 2026年09月14日
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相关单位:
***********公司企业信息
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一、 *采购人名称: ****

二、 *履约供应商名称: ****

三、 *采购项目编号: ****

四、 *合同编号: ****3196

五、 *验收单位: ****

六、 *验收日期: 2026年9月14日

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 铂印A4 70g 打印/复印纸-8包装 5 875.0 得力/deli\铂印A4 70g 验收通过
2 金士顿 DTXM/32GB 金士顿64GU盘 2 110.0 金士顿/Kingston\DTXM/32GB 验收通过
3 闪迪 SDDDC4 128GB 金士顿128GU盘 4 260.0 闪迪/Sandisk\SDDDC4 128GB 验收通过
4 得力0603剪刀 剪刀 1 6.0 得力/deli\得力0603剪刀 验收通过
5 得力 33350 便签本/便条纸/N次贴 60 270.0 得力/deli\33350 验收通过
6 清风抽纸 清风金装抽纸 10 150.0 清风/qingfeng\清风抽纸 验收通过
7 其它机电五金-公牛排插 10 650.0 无品牌\排插 验收通过
8 纸篓 垃圾桶/纸篓 35 332.5 无品牌\纸篓 验收通过
9 清洁抹布 抹布 80 440.0 无品牌\清洁抹布 验收通过
10 水桶 水桶-36cm提水桶 10 150.0 无品牌\水桶 验收通过
11 妙洁 扫帚簸箕套装 扫把簸箕套装 60 1260.0 妙洁/magic\扫帚簸箕套装 验收通过
12 博文 9921 PU/PVC笔记本-博文笔记本 20 560.0 博文/bowen\9921 验收通过
13 旋转拖把-老式无纺**把 40 480.0 无品牌\**把 验收通过
14 得力 粉笔 粉笔擦/黑板擦 36 198.0 得力/deli\粉笔 验收通过
15 南孚 LR03 AAA聚能环 普通干电池-南孚聚能环 720 1800.0 南孚/NANFU\LR03 AAA聚能环 验收通过
16 茶花 脸盆 20 240.0 茶花\塑料盆 验收通过
17 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单: 方磊





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2026-09-14
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