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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N595********267401
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力高粘度强力胶棒7092固体胶20g固体胶棒 胶水 | 得力/deli7092 | 个 | 40.00 | 4 | 160 |
| 2 | 5532 得力中号 报告夹A4拉杆夹抽杆夹 | 得力/deli5532 | 个 | 50.00 | 2.5 | 125 |
| 3 | SX-D111L 硒鼓三星MLT-D111S硒鼓M2070 SL-M2071 | 三星/SamsungSX-D111L | 盒 | 3.00 | 160 | 480 |
| 4 | 得力 A4纸 A4复印纸工程用纸 | 得力/deliA4纸 | 件 | 1.00 | 190 | 190 |
| 5 | CRG052 硒鼓佳能惠普M2900 M2500 M451dn M451dw M375nw | 佳能/CanonCRG052 | 盒 | 4.00 | 90 | 360 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 刘东月
联系电话: 188****2508
传真:
地址: ****
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: