租赁业务内控专项审计采购公告

发布时间: 2026年09月15日
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报名截止时间
投标截止时间
招标详情
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相关单位:
***********公司企业信息
采购商名称 采购标题 寻源方式 发布时间 报名截止时间 报价截止时间 标书代写
**** 租赁业务内控专项审计 询比价 2026-09-15 08:38 2026-09-17 18:00:00 2026-09-21 18:00:00
租赁业务内控专项审计
询价单号 12665 采购方式 公开
采购员 联系电话
报名截至时间 2026-09-17 18:00:00 报价截至时间 2026-09-21 18:00:00
物料代码 物料名称 规格型号 品牌 采购数量 计量单位 要求交货期 备注
12665 租赁业务内控专项审计 1 2026-10-21 00:00:00
询单要求
询价条款

一、交货地址:**省**市 **区

二、保证金额度:0

三、商务条款:

武钢集团各单位租赁业务内控专项审计,****集团本部及其下属各单位租赁业务全流程内部控制建立及执行有效性进行检查,****园区招商定价、合同履约、费用收缴、佣金结算、财务核算、资产运维及处置、客户服务等经营行为,排查制度缺失、流程失控、管理漏洞、资产闲置、收入流失、成本虚高、利益输送、廉政风险等问题,夯实资产运营合规管理,提升产业载体经营效益、防范经营及合规风险。

四、技术条款:

技术条款

五、注册资本必须大于等于:0万元

六、报名要求:

参与项目报价的单位必须是在《中国宝武审计业务合格社会中介机构名录(2026年度)》****事务所。

七、资质要求:

附件下载:标书代写租赁业务内控审计询价单.docx
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