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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4485
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年9月15日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 7402 打印/复印纸 | 40 | 7600.0 | 得力/deli\7402 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 5603 档案盒 | 100 | 1300.0 | 得力/deli\5603 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 文件篮 | 50 | 1575.0 | 得力/deli\得力9833 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 文件袋 | 200 | 240.0 | 得力/deli\8308 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 文件袋 | 200 | 240.0 | 得力/deli\8308 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 Q7 中性笔 | 150 | 1500.0 | 晨光/M G\Q7 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 22215 PU/PVC笔记本 | 100 | 1800.0 | 得力/deli\22215 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 22215 PU/PVC笔记本 | 100 | 1800.0 | 得力/deli\22215 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |