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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4925
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年9月15日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 太阳花 YG-80 暖风机/取暖器 电火箱 | 1 | 128.0 | 太阳花\YG-80 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 33424 彩色长尾夹票夹 | 3 | 48.0 | 得力/deli\33424 | 验收通过 | |
| 3 | 闪迪 SDDDC4 128GB U盘 | 2 | 200.0 | 闪迪/Sandisk\SDDDC4 128GB | 验收通过 | |
| 4 | 得力 33266 打印/复印纸 | 1 | 190.0 | 得力/deli\33266 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光/M G ADG99096 硒鼓 | 2 | 298.0 | 晨光/M G\ADG99096 | 验收通过 | |
| 6 | 威猛先生 洁厕液厕所卫生间 马桶除垢去渍去异味 洁厕剂 | 2 | 24.0 | 威猛先生/Mr Muscle\洁厕液厕所卫生间 马桶除垢去渍去异味 | 验收通过 | |
| 7 | 晨光碳粉MG-T2612 ADG99017 | 5 | 127.8 | 晨光/M G\ADG99017 | 验收通过 | |
| 8 | 晨光/M G ABS92628 23/23号厚层订书钉 易穿透 重型订书钉 办公用品 1000枚/盒 5盒装 | 2 | 17.56 | 晨光/M G\ABS92628 | 验收通过 | |
| 9 | 得力909笔筒(黑)(只) | 2 | 20.0 | 得力/deli\909 | 验收通过 | |
| 10 | 得力/deli 30201封箱胶带48mm*40y*50um(6卷/筒) | 2 | 37.06 | 得力/deli\30201 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 18284插座_6组+3U_2米_彩盒装(白)(只) | 2 | 135.0 | 得力/deli\18284 | 验收通过 | |
| 12 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |