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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0909
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年9月15日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 奥信 089 彩色印泥12色 | 50 | 250.0 | 奥信\089 | 验收通过 | |
| 2 | 富强 一次性纸杯/AA230mI | 1 | 180.0 | 富强\230mI | 验收通过 | |
| 3 | 洁星力 1KG火碱 强去油片 | 20 | 276.0 | 洁星力\1KG火碱 | 验收通过 | |
| 4 | XSR DFxsr42305 大号不锈钢山形票夹 | 20 | 50.0 | XSR\DFxsr42305 | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |