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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6626
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年9月15日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 APYRA609 档案袋 | 30 | 600.0 | 晨光/M G\APYRA609 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 APYJS411 A5 记事本 | 20 | 760.0 | 晨光/M G\APYJS411 A5 | 验收通过 | |
| 3 | 公牛 PCB插座 | 5 | 200.0 | 公牛/BULL\GN-606 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 APY4K380 PU/PVC笔记本 | 20 | 370.0 | 晨光/M G\APY4K380 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 ADM94521 文件夹 | 10 | 200.0 | 晨光/M G\ADM94521 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 ADMN4284 文件袋 | 5 | 150.0 | 晨光/M G\ADMN4284 | 验收通过 | |
| 7 | 齐心 海绵胶带 | 20 | 360.0 | 齐心/Comix\PM2405-10 | 验收通过 | |
| 8 | 晨光 AJD95799 胶带/胶纸/胶条 | 2 | 46.0 | 晨光/M G\AJD95799 | 验收通过 | |
| 9 | 晨光 水彩/水粉颜料 | 60 | 300.0 | 晨光/M G\APLN6562 | 验收通过 | |
| 10 | 晨光 ASGN7105 胶棒 | 5 | 110.0 | 晨光/M G\ASGN7105 | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |