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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N333********263001
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力S96 中性笔 | 得力/deli得力S96 | 支 | 420.00 | 2.5 | 1050 |
| 2 | 公牛 电池7号 5号普通干电池 | 公牛/BULL电池7号 | 节 | 120.00 | 1.6 | 192 |
| 3 | 公牛 UL1016U 接线板 | 公牛/BULLUL1016U | 个 | 2.00 | 81 | 162 |
| 4 | 得力 0011 订书钉 | 得力/deli0011 | 盒 | 20.00 | 1.8 | 36 |
| 5 | 传应 CR2430 纽扣电池 | 传应CR2430 | 粒 | 5.00 | 10 | 50 |
| 6 | 青联 6540 胶装本 | 青联/qinglian6540 | 本 | 40.00 | 5.5 | 220 |
| 7 | 得力 7123 胶棒 | 得力/deli7123 | 支 | 58.00 | 3 | 174 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 董哲
联系电话: 189****2055
传真:
地址: **革新路431号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址: