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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********159********2026000601
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 APMY2204 记号笔 大头记号笔10支/盒 | 晨光/M GAPMY2204, | 件 | 1.00 | 10.6 | 10.6 |
| 2 | 晨光 APMY2204 记号笔 大头记号笔10支/盒 | 晨光/M GAPMY2204, | 件 | 1.00 | 10.6 | 10.6 |
| 3 | 得力 0425 订书机 12#耐用型订书机 | 得力/deli0425, | 台 | 12.00 | 8.8 | 105.6 |
| 4 | 得力 9874 印油 快干清洁印泥油 红/黑/蓝 | 得力/deli9874, | 瓶 | 10.00 | 4.9 | 49 |
| 5 | 得力 9864 快干** 印泥红/蓝/黑 | 得力/deli9864, | 个 | 12.00 | 12 | 144 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 安倩
联系电话: 183****6819
传真:
地址: ****
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: