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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N729********261601
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 6600黑色 中性笔 | 得力/deli6600黑色 | 盒 | 12.00 | 10 | 120 |
| 2 | 齐心 L112 垃圾袋 | 齐心/ComixL112 | 捆 | 6.00 | 6 | 36 |
| 3 | 晨光 ABS92738 票夹/长尾夹 | 晨光/M GABS92738 | 筒 | 10.00 | 10 | 100 |
| 4 | 得力 78995 文件座/文件架/文件框 | 得力/deli78995 | 组 | 3.00 | 24 | 72 |
| 5 | 得力 21553 便签本/便条纸/N次贴 三联收据 | 得力/deli21553 | 本 | 10.00 | 2.5 | 25 |
| 6 | 齐心 CK5841 PU/PVC笔记本 账本 | 齐心/ComixCK5841 | 本 | 5.00 | 20 | 100 |
| 7 | 得力 33119 胶带 | 得力/deli33119 | 卷 | 10.00 | 6 | 60 |
| 8 | 南孚 聚能环4代7号 普通干电池 南孚电池 | 南孚/NANFU聚能环4代7号 | 盒 | 4.00 | 78 | 312 |
| 9 | 心相印 LR110 卷筒纸 | 心相印/Mind Act Upon MindLR110 | 提 | 5.00 | 15 | 75 |
| 10 | 得力 S999-7B 铅笔 | 得力/deliS999-7B | 支 | 6.00 | 11 | 66 |
| 11 | 晨光 AWG97003 胶水 | 晨光/M GAWG97003 | 瓶 | 24.00 | 3.3 | 79.2 |
| 12 | 晨光 MG-7103 胶棒 | 晨光/M GMG-7103 | 盒 | 12.00 | 4 | 48 |
| 13 | 得力 33089 别针/回形针/大头针 | 得力/deli33089 | 盒 | 12.00 | 3 | 36 |
| 14 | 得力 8552A 票夹/长尾夹 | 得力/deli8552A | 盒 | 5.00 | 17.5 | 87.5 |
| 15 | 得力 0370 订书机 | 得力/deli0370 | 个 | 5.00 | 15 | 75 |
| 16 | 晨光 ADM94818B 档案盒 | 晨光/M GADM94818B | 个 | 15.00 | 13.5 | 202.5 |
| 17 | 晨光 ADM94517 文件袋 | 晨光/M GADM94517 | 组 | 20.00 | 12 | 240 |
| 18 | 晨光 AYZ97513A 印油/印泥/** | 晨光/M GAYZ97513A | 件 | 5.00 | 8.5 | 42.5 |
| 19 | 晨光 YD-919 便签本/便条纸/N次贴 | 晨光/M GYD-919 | 本 | 8.00 | 5 | 40 |
| 20 | 晨光 GP1008 红 中性笔 | 晨光/M GGP1008 红 | 盒 | 5.00 | 24 | 120 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 靳松
联系电话: 135****2444
传真:
地址: ****政府
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: