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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N013********261201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 公牛 GN-605 接线板 | 公牛/BULLGN-605 | 个 | 1.00 | 90 | 90 |
| 2 | 公牛 GN-403 接线板 | 公牛/BULLGN-403 | 个 | 3.00 | 65 | 195 |
| 3 | 得力 33150 得力/deli 75mm耐用粘扣档案盒 A4文件盒资料盒 蓝 33150 | 得力/deli33150 | 件 | 2.00 | 91 | 182 |
| 4 | 得力 5603 档案盒 | 得力/deli5603 | 个 | 20.00 | 10 | 200 |
| 5 | 晨光 ARP50901 中性笔 | 晨光/M GARP50901 | 盒 | 12.00 | 24 | 288 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 王喜涛
联系电话: 137****1900
传真:
地址: **省**市**县鸣凤街0490号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: