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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********476********2026002202
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 惠普 Q2612A黑色 硒鼓 | 惠普/HPQ2612A黑色, | 个 | 2.00 | 160 | 320 |
| 2 | 晨光 ABS92733 Eplus黑色长尾夹Eplus系列41mm(罐装)黑色24只/罐 | 晨光/M GABS92733, | 盒 | 1.00 | 22 | 22 |
| 3 | 得力 7102 固体胶(支) | 得力/deli7102, | 支 | 1.00 | 30 | 30 |
| 4 | 得力/deli 7535 橡皮擦(混)(块) | 得力/deli7535, | 块 | 5.00 | 1.6 | 8 |
| 5 | TN2015 墨粉 | 欣彩/AnycolorTN2015, | 瓶 | 5.00 | 50 | 250 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 陈琳菲
联系电话: ****1700
传真:
地址: 明珠大道192号人财大楼3楼
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: