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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2026M091********00016
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 笔记本/记事本/皮套本 | 无品牌笔记本 | 本 | 40.00 | 8 | 320 |
| 2 | 打印纸 | 无品牌A3 A4 | 箱 | 6.00 | 148 | 888 |
| 3 | LED灯管 | 无品牌LE-D | 个 | 1.00 | 15 | 15 |
| 4 | 透明胶带 | 无品牌透明胶 | 卷 | 30.00 | 15 | 450 |
| 5 | 留样盒 | 无品牌留样盒 | 个 | 9.00 | 3 | 27 |
| 6 | 不锈钢盆/洗菜盆/脸盆 | 无品牌不锈钢盆 | 个 | 5.00 | 32 | 160 |
| 7 | 标签贴/标签纸 | 无品牌标签纸 | 包 | 10.00 | 10 | 100 |
| 8 | 得力 S01 中性笔 | 得力/deliS01 | 盒 | 30.00 | 24 | 720 |
| 9 | 毛巾排拖/吸水宽拖把 | 无品牌宽拖把 | 根 | 30.00 | 12 | 360 |
| 10 | 兰诗 617-Y 扫把 | 兰诗617-Y | 把 | 60.00 | 5.5 | 330 |
| 11 | 立白 亮白洗衣粉5kg 洗衣液/洗衣粉 | 立白/Liby亮白洗衣粉5kg | 包 | 10.00 | 29 | 290 |
| 12 | 传化 家居消毒液 | 传化/TRANSFAR84消毒液 | 瓶 | 40.00 | 5 | 200 |
| 13 | 得力 7103 胶棒 | 得力/deli7103 | 个 | 40.00 | 2.2 | 88 |
| 14 | 天鹅 402 胶水 | 天鹅402 | 瓶 | 42.00 | 2 | 84 |
| 15 | 狂神 KS0889 排球 | 狂神KS0889 | 个 | 2.00 | 78 | 156 |
| 16 | 晨光 Q7 中性笔黑色/红色一盒12支,多规格 | 晨光/M GQ7 | 盒 | 40.00 | 12 | 480 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: **中学
联系电话: ****762****
传真:
地址: ****中学
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**县泉江镇明德嘉苑1栋店面39室
附件信息: