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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NMB075542X****22001
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 ACT58304 修正液/修正带/修正贴 修正液/修正带 | 晨光/M GACT58304 | 个 | 8.00 | 5 | 40 |
| 2 | 得力 6688 中性笔 | 得力/deli6688 | 盒 | 1.00 | 10 | 10 |
| 3 | 得力 dayinzhi 物流箱 A4打印纸 | 得力dayinzhi | 件 | 2.00 | 180 | 360 |
| 4 | 得力 71123A 橡皮 | 得力/deli71123A | 盒 | 5.00 | 1 | 5 |
| 5 | 惠普 DVD+R 光盘 | 惠普/HPDVD+R | 件 | 1.00 | 100 | 100 |
| 6 | 得力 30428 宽胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli30428 | 卷 | 3.00 | 5 | 15 |
| 7 | 申士 18-35 会议记录本/笔记本 | 申士18-35 | 本 | 3.00 | 8 | 24 |
| 8 | 晶森 报告夹/抽杆夹 | 晶森/JINGSEN拉杆夹 | 个 | 40.00 | 1 | 40 |
| 9 | 得力 报告夹/加厚抽杆夹 | 得力/deli抽杆夹 | 个 | 20.00 | 2 | 40 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 古丽登
联系电话: 180****8695
传真:
地址: **市桃园街道古道西街2号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: