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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NB098********66805
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 南孚 电池/电力配件 2号电池 | 南孚/NANFU2号 | 节 | 150.00 | 15 | 2250 |
| 2 | 国产 1卷 装订线材 胶带 | 国产1卷 | 卷 | 30.00 | 14 | 420 |
| 3 | 得力 8958 双面胶带 | 得力/deli8958 | 卷 | 300.00 | 2 | 600 |
| 4 | 得力(deli)经典绿杆学生2B铅笔六角笔杆考试素描绘图铅笔 单只装 | 得力/deli0018 | 支 | 218.00 | 1 | 218 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 阿卜力孜
联系电话: 130****2679
传真:
地址: ****园区御**路7号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: