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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N104********2615404
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 5号/7号 电池/电力配件 南孚电池 | 南孚/NANFU5号/7号 | 个 | 240.00 | 1.5 | 360 |
| 2 | 账本/账册 本子-学生本 | 无品牌本子-学生本 | 本 | 50.00 | 2 | 100 |
| 3 | 平板拖把 | 无品牌平板拖把 | 把 | 5.00 | 20 | 100 |
| 4 | 美家生活 M****1408 扫把 | 美家生活/HOME MAIDM****1408 | 把 | 5.00 | 15 | 75 |
| 5 | 云蕾 22987 垃圾袋 | 云蕾22987 | 包 | 5.00 | 10 | 50 |
| 6 | 洁丽雅 72*34cm/97g 运动毛巾 毛巾 | 洁丽雅/grace72*34cm/97g | 条 | 10.00 | 7 | 70 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 张旭
联系电话: 133****1212
传真:
地址: ****
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: