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********超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:********超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:贺鹏鹏
项目联系电话:/
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:659900
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区本级
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:******市**西路448号
采购单位联系人和联系方式:王昱博:182****0502
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****09930
采购单位预算编码:115011
三、成交信息
成交日期:2026年9月15日
总成交金额(元):2194 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **维吾尔自治区****伊犁州**市英阿亚提街113号-4号商铺 | 2194.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 得力 PA03 档案盒 | 得力/deli | PA03 | 12 | 20.0 | 240.0 | |
| 2 | 博文 会议记录本 账本/账册 | 博文/bowen | 会议记录本 | 12 | 30.0 | 360.0 | |
| 3 | 得力 7092 胶水 | 得力/deli | 7092 | 1 | 36.0 | 36.0 | |
| 4 | 得力 5685 档案盒 | 得力/deli | 5685 | 14 | 8.0 | 112.0 | |
| 5 | 得力 0326 订书机 | 得力/deli | 0326 | 3 | 13.0 | 39.0 | |
| 6 | 得力 208460-8565 票夹/长尾夹 | 得力/deli | 208460-8565 | 2 | 25.0 | 50.0 | |
| 7 | 茶花 纸杯 纸袋纸/杯纸 | 茶花 | 纸杯 | 10 | 10.0 | 100.0 | |
| 8 | 得力 8902 笔筒/座/插/架 | 得力/deli | 8902 | 2 | 22.0 | 44.0 | |
| 9 | 得力 S18-A 中性笔 | 得力/deli | S18-A | 6 | 30.0 | 180.0 | |
| 10 | 惠普 DVD-R 光盘 光盘 | 惠普/HP | DVD-R 光盘 | 1 | 120.0 | 120.0 | |
| 11 | 公牛 GN-H2060 多功能插座 | 公牛/BULL | GN-H2060 | 4 | 55.0 | 220.0 | |
| 12 | 得力 **印油系列 印油/印泥/** | 得力/deli | **印油系列 | 4 | 15.0 | 60.0 | |
| 13 | 得力 5952 档案袋 | 得力/deli | 5952 | 4 | 40.0 | 160.0 | |
| 14 | 得力 5591 文件袋 | 得力/deli | 5591 | 3 | 15.0 | 45.0 | |
| 15 | 宝克 ZP9007 白板笔 | 宝克/Baoke | ZP9007 | 1 | 20.0 | 20.0 | |
| 16 | 得力 5384 文件夹 | 得力/deli | 5384 | 7 | 7.0 | 49.0 | |
| 17 | 得力 5531 报告夹 | 得力/deli | 5531 | 10 | 1.4 | 14.0 | |
| 18 | 得力 0027 订书钉 | 得力/deli | 0027 | 5 | 1.2 | 6.0 | |
| 19 | 得力 0050 别针/回形针/大头针 | 得力/deli | 0050 | 8 | 1.5 | 12.0 | |
| 20 | 得力 8552 票夹/长尾夹 | 得力/deli | 8552 | 3 | 18.0 | 54.0 | |
| 21 | 得力S856直液式走珠笔(黑) 一盒12支 | 得力/deli | S856 | 6 | 30.0 | 180.0 | |
| 22 | 得力2090美工刀 | 得力/deli | 2090 | 3 | 15.0 | 45.0 | |
| 23 | 无品牌 黄色封箱带 胶带/胶纸/胶条 | 无品牌 | 黄色封箱带 | 4 | 12.0 | 48.0 | |
| 24 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: