洋浦经济开发区医院 2025年财务专项审计项目议价公告

发布时间: 2026年09月16日
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**** 2025年财务专项审计项目议价公告
2026-09-16

为进一步规范我院财务收支管理,排查财务运行风险,完善内部控制体系,提升财务精细化、规范化管理水平,根据医院年度工作安排,我院拟对2025年度财务工作开展专项审计服务采购。本项目采用院内议价采购方式,本着公开、公平、公正、择优的原则,现面向社会发布院内议价公告,欢迎符合资质条件的第三方审计机构参与报价。

一、项目基本情况

(一)项目名称:****2025年财务专项审计项目

(二)采购方式:院内议价采购

(三)采购品目:审计服务类

(四)项目预算:本项目预算金额人民币30000元(大写:叁万元整),总价包干,包含审计服务全过程人工、驻场、报告编制、税费、答疑整改等所有费用,采购人不额外付费。

(五)服务周期:自合同签订之日起30个工作日内完成全部现场审计、问题核实工作,提交完整、合规的专项审计报告。

(六)项目地点:****经济开发区金洋路1号(****)

二、服务商资格要求

参与本次询价的服务商须全部满足以下条件,否则视为无效响应:

1. 具备独立法人资格,持有有效营业执照、****事务所执业证书,可独立承担审计法律责任。

2. 符合政府采购相关要求,近三年无重大违法违规、行政处罚及失信记录。

3. 项目负责人持有注册会计师证书,5年以上审计经验,****医院财务制度,配备专职驻场审计人员。

4. 具备完善的质量管控及保密制度,****医院数据保密要求。

5. 不接受联合体报价,严禁分包、转包项目。

三、审计服务主要内容

本次专项审计严格按照《政府会计制度》《医院财务制度》《公立医院财务和预算管理办法》等行业规范,对我院2025年度财务收支、预算执行、资产管控、内控建设、专项资金、重点业务及重大经济事项开展全覆盖合规审计,核心审计内容如下:

1.资产、负债及净资产管理审计:核查医院资产、耗材药品、往来款项管理及核算合规性,排查账实不符、资产闲置、长期挂账等问题,核实净资产核算准确性。

2.财务收支合规性审计:核查医疗收入、财政补助、各类收支入账合规性、收费政策执行情况;审核各项经费支出审批、票据及支付流程,严查违规收支、账外资金等问题。

3.预算执行与决算审计:核查年度预算编制、调整、执行全过程合规性,分析预算执行差异;审核年度财务决算报表真实性、完整性及账表一致性。

4.专项资金使用审计:核查各类财政专项、医改、公共卫生等专项资金拨付、专账核算、专款专用情况,排查挤占、挪用、滞留资金问题,评价资金使用效益。

5.重大经济决策审计:核查医院大额资金支出、资产处置、重大采购等经济事项的议事决策、审批流程及执行落地合规性,排查决策及管控漏洞。

6.采购与合同管理审计:****医院药品、耗材、设备、服务等采购流程合规性、招标比价执行情况;审查各类经济合同签订、履约、变更、归档及付款结算全流程管理情况,排查采购不规范、合同管理漏洞、无依据付款等风险问题。

7.内控及财务制度审计:核查医院财务、资产、采购、资金等内控制度建立健全情况,检查制度落地执行成效,排查内控缺陷及管理风险。

8.其他财务合规核查:涵盖医保结算、耗材药品采购、票据管理、会计基础、财务档案、财经纪律执行等年度常规财务核查工作。

服务商需全面梳理审计发现问题,出具客观真实的专项审计报告,并提供问题整改指导、政策答疑、上级检查配合等后续配套服务。

四、报价文件组成要求

所有报价资料需加盖单位公章,资料不全、模糊不清、未盖章均视为无效报价:

1.询价响应承诺书;

2.法定代表人身份证明及授权委托书;

3.营业执照、****事务所执业证书复印件;

4.近三年信用查询截图(国家企业信用信息公示系统、信用中国);

5.项目团队资质证书、从业经验证明材料;

6.****医院审计业绩证明材料(合同、验收报告等);

7.专项审计服务方案(含工作规划、八大审计内容落实举措、售后服务);

8.总价报价单;

9. 保密承诺书;

10.服务商认为需补充的其他佐证材料。

五、公告期限及递交方式

(一)公告期限:2026年09月16日至2026年09月29日

(二)递交截止时间:2026年09月29日17:30,逾期不予受理。标书代写

(三)递交方式:响应文件统一制作纸质盖章正本,密封包装后邮寄/现场递交至指定收件地址,邮件封面注明:【2025年财务专项审计项目】+单位名称+报价文件,不接受电子版及未密封材料。标书代写

六、评审方式

本项目采用院内议价采购模式。****小组首先对报名服务商开展资格审核,资格审核合格的单位进入后续评审环节。评审小组组织入围单位开展二次议价,现场磋商确定最终报价。评审专家依据配套评分表,结合服务商资质信用、项目派驻团队、同类项目业绩、审计服务方案、二次最终报价情况进行综合打分,按最终得分高低择优确定**单位

本项目30000元为最高限价,报价超预算一律无效,不予评审;恶意低价且无法说明成本的,作无效响应处理。

七、异议反馈

任何供应商、单位或个人对本项目采购需求有异议的,可自公告发布之日起至公告期满后3个工作日内,以书面形式向采购人反馈。

八、联系方式

采购人:****

采购地址:****经济开发区金洋路1号

联系人:李女士

联系电话:151****5325

收件信息:****经济开发区金洋路1号****财务科,李女士收

九、其他事项

1. 本次询价为院内采购择优依据,采购人有权根据实际情况择优确定**单位,无需对未入选单位作出解释。

2. 服务商所提交的全部资料必须真实有效,弄虚作假者取消参选资格,纳入不良服务商台账。

3. 服务商参与本次询价产生的一切费用自行承担,采购人不予补偿。

4. 本项目未尽事宜,由****负责解释。

附件:1.****2025年度资产负债表

2.****2025年收入费用表

3.****2025年财务专项审计项目评分表

****

2026年09月16日

附件1:****2025年资产负债表.xls
附件2:****2025年收入费用表.xls
附件3:****2025年财务专项审计项目评分表(1).xlsx

附件(3)
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