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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N412********263002
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 卓达印章 46045 回墨印章替换**印芯 | 卓达印章/TRODAT46045 | 件 | 8.00 | 23 | 184 |
| 2 | 南孚 7号碱性电池2粒 碱性电池 | 南孚/NANFU7号碱性电池2粒 | 对 | 35.00 | 4.8 | 168 |
| 3 | 冰禹 BYQ-552 抹布 | 冰禹BYQ-552 | 条 | 55.00 | 4.3 | 236.5 |
| 4 | 得力 0744 卷笔刀/削笔器 | 得力/deli0744 | 个 | 8.00 | 10.8 | 86.4 |
| 5 | 得力 0477 订书机 | 得力/deli0477 | 台 | 11.00 | 22 | 242 |
| 6 | 马利 G-7336 水彩/水粉颜料 | 马利/Marie'sG-7336 | 盒 | 9.00 | 58.8 | 529.2 |
| 7 | 得力 30402 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli30402 | 卷 | 45.00 | 17.5 | 787.5 |
| 8 | 得力 2802 电子教鞭 | 得力/deli2802 | 支 | 12.00 | 34.5 | 414 |
| 9 | 得力 0042 彩色工字钉 | 得力/deli0042 | 盒 | 85.00 | 4.3 | 365.5 |
| 10 | 得力 9893 方形大号财务会计专用秒干** | 得力/deli9893 | 件 | 5.00 | 12 | 60 |
| 11 | 得力 7838 板擦 | 得力/deli7838 | 块 | 25.00 | 5.5 | 137.5 |
| 12 | 公牛 GN-403 接线板 | 公牛/BULLGN-403 | 个 | 7.00 | 37.8 | 264.6 |
| 13 | 得力 18174(03) 接线板 | 得力/deli18174(03) | 只 | 7.00 | 32 | 224 |
| 14 | 得力 18275-05 接线板 | 得力/deli18275-05 | 个 | 7.00 | 60 | 420 |
| 15 | 南孚 聚能环4代5号 普通干电池 | 南孚/NANFU聚能环4代5号 | 板 | 55.00 | 4.5 | 247.5 |
| 16 | 南孚 CR2032 纽扣电池 | 南孚/NANFUCR2032 | 件 | 2.00 | 10.6 | 21.2 |
| 17 | 罗技G M90 有线鼠标 | 罗技GM90 | 件 | 5.00 | 39 | 195 |
| 18 | 金士顿 DTKN/64GB 闪存盘/U盘 | 金士顿/KingstonDTKN/64GB | 只 | 6.00 | 59.8 | 358.8 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 吕智晶
联系电话: 138****6319
传真:
地址: **省**市****
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: