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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9144
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年9月16日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 785 办公电话 | 4 | 316.0 | 得力/deli\785 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 9874ES 印油 | 5 | 25.0 | 得力/deli\9874ES | 验收通过 | |
| 3 | 得力 36009 记号笔/粗笔 | 120 | 180.0 | 得力/deli\36009 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 3213 橡皮筋 | 8 | 143.2 | 得力/deli\3213 | 验收通过 | |
| 5 | 天章 胶带60mm*200y*50um 胶带/胶纸/胶条 | 20 | 300.0 | 天章/TANGO\胶带60mm*200y*50um | 验收通过 | |
| 6 | 得力 6010 剪刀 | 12 | 108.0 | 得力/deli\6010 | 验收通过 | |
| 7 | 爱好 ah-505 圆珠笔 | 120 | 60.0 | 爱好/AIHAO\ah-505 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |