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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0725
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年9月16日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 回力 857 雨鞋 | 5 | 135.0 | 回力/Warrior\857 | 验收通过 | |
| 2 | 超威 室内除臭/芳香用品 | 10 | 220.0 | 超威\杀虫药蚊子药500ml | 验收通过 | |
| 3 | 金号 全棉毛巾 毛巾/面巾/方巾 | 35 | 175.0 | 金号\全棉毛巾 | 验收通过 | |
| 4 | 洁丽雅 素色毛巾 毛巾/面巾/方巾 | 26 | 468.0 | 洁丽雅/grace\素色毛巾 | 验收通过 | |
| 5 | 立白 洗洁精1.36kg 洗洁精 | 32 | 320.0 | 立白/Liby\洗洁精1.36kg | 验收通过 | |
| 6 | 妙洁 欢享纸杯 纸杯 | 1 | 12.0 | 妙洁/magic\欢享纸杯 | 验收通过 | |
| 7 | 心相印 ZB010 长卷卫生纸/无芯卫生纸 | 20 | 520.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\ZB010 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |