关于****2026年秋季学期电脑、打印机等维修维护及耗材采购项目供应商遴选的公告
为规范采购制度,提高采购效率,确保采购活动依法依规、公开透明的原则,****学校的教学教育、日常办公的需要;现经我校研究决定,拟对我校办公设备维修维护等采购项目公开征集遴选相关供应商,欢迎符合条件的供应商参与报价,具体事项如下:
一、采购项目基本情况
1.项目名称:****2026年秋季学期电脑、打印机等维修维护及耗材采购项目
2.预算金额:45000.00元,供应商所报价格应为含税全包价(折后价,且所有商品的下浮率必须相同)。价格包括货物的采购、包装、保险、运输、装 卸、安装、调试、培训、售后服务、各种税费等一切费用。
3.履约时间:合同签订后至2027年2月28日止。
4.履约地点:**市苹塘镇
5.履约方式:自合同签订后,按采购人实际需求,及时配置或维护。
二、报名、提交资料须知
1.提交资料地点:****
2.提交资料时间:即日至 2026年9月18日中午11:30截止。
联系人:刘国南 电话:0766-****026
3.逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件,采购人不予受理。加急标书代写
三、报名时供应商需提交以下资料复印件(复印件加盖单位公章):
1、营业执照或事业法人证书(三证合一);
2、法定代表人证明书;
3、报价文件(下浮率);
4、法人授权委托书及代理人身份证(如有代理人);
5、信用中国下载的信用报告或网页查询截图、中国政府采购网查询记录截图证明;
所有资料用档案袋装好,档案袋封面标注好项目名称、供应商名称等信息,档案袋要密封盖章。
四、售后服务要求:
1.所投产品从验收合格之日起计,产品质保期按厂家规定的保修期限计算。质保期内非采购人的人为原因而出现产品质量问题(消耗品除外),由中标人负责包修、包换或包退,并承担因此而产生的一切费用。2.中标供应商所供产品须按厂家承诺实行“三包”,若发现本次采购的产品本身存在缺陷,中标供应商须无条件退货或更换同类产品。
五、验收要求:
1.依据招标文件要求对全部产品、型号、规格、数量、外形、外观、包装及资料、文件(如装箱单、保修单、随箱介质等)的验收。供应商必须为使用提供足够的技术资料和技术保障。
2.如商检中发现产品不符合招标文件和合同要求时,将被看作产品不合格,采购人有权拒收。
六、供应商资格要求:
1.供应商应具有独立承担民事责任的能力,在中华人民**国境内注册的法人或其他组织或自然人。
2.符合《政府采购法》第二十二条规定。
3.供应商未被列入“信用中国”网站(www.****.cn)以下任意记录名单之一:①记录失信被执行人;②重大税收违法案件当事人名单;③政府采购严重违法失信行为。同时,****政府采购网(www.****.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”****政府采购活动期间。【说明:①由供应商于报名期间在“信用中国”网站(www.****.cn****政府采购网(www.****.cn)查询结果为准;②供应商同时对信用信息查询记录和证据截图或下载打印盖公章后扫描交给采购人;③如相关失信记录已失效,供应商须提供相关证明资料。】
4.本次询价不接受联合询价,公司负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得同时参与同一项目报价。
5.不收取报名费用。
七、确定供应商的办法:
1.采****小组对提交报名资料的所有供应商进行资格审查。
2.评审办法采用最低评审价法(下浮率最高的为中标供应商)。****小组成员(不少于5名代表),****小组先进行初步资格评审,再进行价格的详细评审。只有通过初步资格评审的报价才能进入价格的详细评审。各报价人的评审价按由低到高顺序排列。报价下浮率最高的报价人为第一成交候选供应商,报价下浮率次高的报价人为第二成交候选供应商。评审价相同的,****小组投票决定第一成交候选供应商。****一中标候选人因正当理由弃标的,可由其他供应商依名次顺延候补,若无正当理由弃标的,学校将其纳入黑名单。
****
2026年9月15日
附件:
1.报价表
2.法定代表人证明书
3.法定代表人授权
1-1报价明细表:
报价人名称:
报价项目:****2026年秋季学期电脑、打印机维修维护及耗材采购项目
项目预算总额:45000.00元
| 序号 |
货品名称 |
品牌型号 |
单位 |
数量 |
参考 单价(元) |
下浮率%(所有商品下浮率必须相同) |
折后单价(元) |
| 1 |
键盘 |
双飞燕 |
只 |
1 |
75 |
||
| 2 |
鼠标 |
双飞燕 |
只 |
1 |
60 |
||
| 3 |
键鼠套装 |
双飞燕 |
套 |
1 |
120 |
||
| 4 |
无线鼠标 |
双飞燕 |
只 |
1 |
80 |
||
| 5 |
3米USB打印线 |
条 |
1 |
60 |
|||
| 6 |
5米USB打印线 |
条 |
1 |
95 |
|||
| 7 |
5米HDMI线 |
条 |
1 |
95 |
|||
| 8 |
20米HDMI线 |
条 |
1 |
185 |
|||
| 9 |
5米音频线 |
条 |
1 |
95 |
|||
| 10 |
20米音频线 |
条 |
1 |
185 |
|||
| 11 |
光碟 |
盒 |
1 |
200 |
|||
| 12 |
无线网卡 |
只 |
1 |
80 |
|||
| 13 |
PCI千兆网卡 |
张 |
1 |
160 |
|||
| 14 |
插排 |
只 |
1 |
70 |
|||
| 15 |
电源线 |
条 |
1 |
45 |
|||
| 16 |
VGA数据线 |
条 |
1 |
45 |
|||
| 17 |
LED显示屏单元板 |
块 |
1 |
100 |
|||
| 18 |
LED电子屏集中供电电源 |
只 |
1 |
360 |
|||
| 19 |
电脑安装系统 |
台 |
1 |
80 |
|||
| 20 |
电脑散热风扇 |
只 |
1 |
120 |
|||
| 21 |
450W电源 |
长城 |
只 |
1 |
280 |
||
| 22 |
电脑桌面音箱 |
套 |
1 |
180 |
|||
| 23 |
240G固态硬盘 |
金士顿 |
只 |
1 |
530 |
||
| 24 |
480G固态硬盘 |
金士顿 |
只 |
1 |
780 |
||
| 25 |
1TB机械硬盘 |
西数 |
只 |
1 |
750 |
||
| 26 |
1TB移动硬盘 |
西数 |
只 |
1 |
780 |
||
| 27 |
64G U盘 |
金士顿 |
只 |
1 |
95 |
||
| 28 |
128G U盘 |
金士顿 |
只 |
1 |
150 |
||
| 29 |
夏普BP-M2522R原装粉盒 |
夏普 |
只 |
1 |
420 |
||
| 30 |
夏普BP-M2522R原装硒鼓 |
夏普 |
只 |
1 |
680 |
||
| 31 |
惠普m329dw粉鼓一体 |
惠普 |
套 |
1 |
420 |
||
| 32 |
联想M7625DWA粉盒 |
联想 |
只 |
1 |
185 |
||
| 33 |
联想M7625DWA硒鼓 |
联想 |
只 |
1 |
265 |
||
| 34 |
联想M7605DW粉盒 |
联想 |
只 |
1 |
185 |
||
| 35 |
联想M7605DW硒鼓 |
联想 |
只 |
1 |
265 |
||
| 36 |
HP喷墨打印机四色墨水 |
惠普 |
套 |
1 |
180 |
||
| 37 |
联想至像硒鼓(粉鼓一体) |
联想 |
套 |
1 |
520 |
||
| 38 |
联想7400粉盒 |
联想 |
只 |
1 |
185 |
||
| 39 |
联想7400硒鼓 |
联想 |
只 |
1 |
265 |
||
| 40 |
惠普M126A粉鼓一体 |
惠普 |
套 |
1 |
230 |
||
| 41 |
京瓷1020粉盒 |
京瓷 |
只 |
1 |
185 |
||
| 42 |
奔图6202粉盒 |
奔图 |
只 |
1 |
185 |
||
| 43 |
惠普233粉鼓一体 |
惠普 |
套 |
1 |
230 |
||
| 44 |
惠普1136粉鼓一体 |
惠普 |
套 |
1 |
320 |
||
| 45 |
DDR3/8G内存 |
金士顿 |
条 |
1 |
530 |
||
| 46 |
笔记本DDR4/8G内存 |
金士顿 |
条 |
1 |
890 |
||
| 47 |
DDR4/8G内存 |
金士顿 |
条 |
1 |
890 |
||
| 48 |
千兆路由器 |
TP-LINK |
只 |
1 |
250 |
||
| 49 |
8口千兆交换机 |
TP-LINK |
只 |
1 |
530 |
||
| 50 |
16口千兆交换机 |
TP-LINK |
只 |
1 |
860 |
||
| 51 |
超五类网线 |
海康威视 |
米 |
1 |
3.5 |
||
| 52 |
六类网线 |
海康威视 |
米 |
1 |
5.5 |
||
| 53 |
上门维修服务费 |
次 |
1 |
200 |
|||
| 合计(元) |
14734 |
||||||
注:此表的合计是货物清单的单价合计,因实际需求品目过多且不确定,不便逐一列举,该报价作为确定供应商的参考依据。
1-2报价汇总表
报价汇总表
[货币单位:人民币元]
项目名称:****2026年秋季学期电脑、打印机等维修维护及耗材采购项目
报价人名称:
| 序号 |
项目内容 |
参考价单价合计(元) |
价格 (下浮率%) |
折后价单价合计(元) |
| 1 |
****2026年秋季学期电脑、打印机等维修维护及耗材采购项目 |
14734.00 |
注:1.此表是本次询价标的结算单价下浮率,也是结算总价的下浮率。
2.结算方式:支付货款=折后单价×零配件和货物的数量
3.此表的合计是货物清单的单价合计,因实际需求品目过多且不确定,不便逐一列举,该报价作
为确定供应商的参考依据。
报价人(公章):
法定代表人(签名或盖章):
日 期:
2.法定代表人证明书
法定代表人证明书
同志,现任我单位 职务,为法定代表人,特此证明。
签发日期: 年 月 日有效期:
附:
营业执照(注册号):
经济性质:
主营(产):
兼营(产):无
报价人名称:(盖公章):
地址:
日期:
3.法定代表人授权书(非法人办理需要)
法定代表人授权书
致:****
本授权书声明:(法定代表人姓名:) 委托 (被授权人姓名)在:****某某采购****公司的全权代理人,以我单位的名义处理一切与之有关的事宜。
本授权书于 年 月 日签字生效,特此声明。
公司名称:(盖章)
法定代表人:(签名)
日期: