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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****8463X****12001
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 77753 剪子 | 得力/deli77753 | 把 | 3.00 | 12 | 36 |
| 2 | 公牛 GN-216 电源转换器 | 公牛/BULLGN-216 | 个 | 8.00 | 48 | 384 |
| 3 | 心相印 H200 纸抽 | 心相印/Mind Act Upon MindH200 | 提 | 19.00 | 23 | 437 |
| 4 | 得力 30248 胶带 | 得力/deli30248 | 卷 | 30.00 | 4 | 120 |
| 5 | 心相印 CS005 擦手纸 | 心相印/Mind Act Upon MindCS005 | 包 | 400.00 | 3.75 | 1500 |
| 6 | 洁柔 PR209 抽纸 | 洁柔/C SPR209 | 提 | 14.00 | 20 | 280 |
| 7 | 得力 33071 垃圾袋 | 得力/deli33071 | 包 | 50.00 | 21 | 1050 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 孟祥臣
联系电话: 135****3051
传真:
地址: **市建设路3号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: