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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****用品店
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1545
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年9月16日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 联塑 PVC网纹管 水管管材 | 1 | 150.0 | 联塑/Lesso\PVC网纹管 | 验收通过 | |
| 2 | 妙洁 钢丝球 | 10 | 15.0 | 妙洁/magic\钢丝球 | 验收通过 | |
| 3 | 玛丽 A4 70g大红 500张/包 彩色复印纸 | 5 | 45.0 | 玛丽\A4 70g大红 500张/包 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 MG-T4521(ADG99084) 墨粉/碳粉 碳粉 | 6 | 118.8 | 晨光/M G\MG-T4521(ADG99084) | 验收通过 | |
| 5 | 回力 807 雨鞋 | 4 | 120.0 | 回力/Warrior\807 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 双面泡棉胶 | 10 | 20.0 | 晨光/M G\002 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |