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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: 玛纳****书店
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: 257********30255818
五、合同编号: 11N457********2612201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 舒星 ****0163 文具套装/礼盒 文具套装 | 舒星****0163 | 套 | 12.00 | 180 | 2160 |
| 2 | 舒星 5086 笔袋 | 舒星5086 | 个 | 12.00 | 30 | 360 |
| 3 | 星麦乐 ****85087 文具套装/礼盒 仿真维修工具/多功能工具台 | 星麦乐****85087 | 盒 | 12.00 | 160 | 1920 |
| 4 | 翔达 XD251124 文具套装/礼盒 翔竣小型室内桌球台 | 翔达XD251124 | 盒 | 12.00 | 110 | 1320 |
| 5 | GUDDAY 229****23296 学生用印 DIY拼豆工坊桶 | GUDDAY229****23296 | 个 | 12.00 | 60 | 720 |
| 6 | 富溢 ****8461 学生用印 保温杯文具套盒 | 富溢****8461 | 盒 | 12.00 | 50 | 600 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 涂亚丽
联系电话: 131****2150
传真:
地址: ****学园路
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: