乌翠区翠峦第一小学政府采购货物买卖合同(试行)履约验收公告

其他-验收公告
发布时间: 2026年09月16日
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***********公司企业信息
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一、合同编号:JD-202********303-6459
二、合同名称:政府采购货物买卖合同(试行)
三、项目编号:****
四、项目名称:****其他办公用品等电子卖场直购
五、合同主体

采购人(甲方):****

地址:****社区健康路186号

联系方式:137****1161

供应商(乙方):****(个体工商户)

地址:**省**市****社区设计院5号楼南数第16户门市

联系方式:158****8648

六、合同主要信息
序号 名称 数量(单位) 单价(元) 合计(元)
1 园艺铁锹 10(个) 15.00 150.00
2 纸篓 60(个) 8.00 480.00
3 毛巾 50(个) 9.00 450.00
4 高压水管 40(个) 22.50 900.00
5 长脖4寸水龙头 40(个) 35.00 1400.00
6 保安器材柜 1(个) 1250.00 1250.00
7 宽胶带 20(个) 14.00 280.00
8 自喷漆 45(个) 15.00 675.00
9 妙洁拖布桶 40(个) 28.00 1120.00
10 妙洁胶皮手套 100(个) 7.00 700.00
11 活力28洗衣膏 10(个) 60.00 600.00
12 套撮妙洁 100(个) 20.00 2000.00
13 拖布 200(个) 6.00 1200.00
14 七号南孚电池 20(个) 3.00 60.00
15 5号南孚电池 50(个) 3.00 150.00
16 垃圾袋 40(个) 20.00 800.00
17 壁纸刀 20(个) 7.50 150.00

合同金额: 12365.00元,大写(人民币):壹万贰仟叁佰陆拾伍元整

七、本次验收内容
序号 名称 数量(单位) 单价(元) 合计(元)
1 园艺铁锹 10(个) 15.00 150.00
2 纸篓 60(个) 8.00 480.00
3 毛巾 50(个) 9.00 450.00
4 高压水管 40(个) 22.50 900.00
5 长脖4寸水龙头 40(个) 35.00 1400.00
6 保安器材柜 1(个) 1250.00 1250.00
7 宽胶带 20(个) 14.00 280.00
8 自喷漆 45(个) 15.00 675.00
9 妙洁拖布桶 40(个) 28.00 1120.00
10 妙洁胶皮手套 100(个) 7.00 700.00
11 活力28洗衣膏 10(个) 60.00 600.00
12 套撮妙洁 100(个) 20.00 2000.00
13 拖布 200(个) 6.00 1200.00
14 七号南孚电池 20(个) 3.00 60.00
15 5号南孚电池 50(个) 3.00 150.00
16 垃圾袋 40(个) 20.00 800.00
17 壁纸刀 20(个) 7.50 150.00

合同金额: 12365.00元,大写(人民币):壹万贰仟叁佰陆拾伍元整

八、验收日期:2026年09月16日
九、验收组成员:蔡峰林 张明志 李晓梅
十、验收意见:同意
十一、其他补充事宜:

****

2026年09月16日

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2026-09-16
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