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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3350
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年9月16日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 0213 订书钉 | 2 | 22.0 | 得力/deli\0213 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 0828 订书机 | 2 | 21.6 | 得力/deli\0828 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 8552 票夹/长尾夹 | 10 | 149.0 | 得力/deli\8552 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 7092 胶棒 | 20 | 40.0 | 得力/deli\7092 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 5682 档案盒 | 30 | 210.0 | 得力/deli\5682 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 5002 资料册 | 10 | 62.0 | 得力/deli\5002 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 8556 票夹/长尾夹 | 10 | 120.0 | 得力/deli\8556 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 5603 档案盒 | 30 | 360.0 | 得力/deli\5603 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 9531 票夹/长尾夹 | 10 | 38.0 | 得力/deli\9531 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 6959 圆珠笔芯 替芯/铅芯 单支 | 20 | 2.8 | 得力/deli\6959 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 0013 订书钉 | 5 | 13.5 | 得力/deli\0013 | 验收通过 | |
| 12 | 齐心 Q312 文件夹 | 30 | 24.9 | 齐心/Comix\Q312 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 6881 记号笔/粗笔 | 50 | 52.0 | 得力/deli\6881 | 验收通过 | |
| 14 | 久量 LED-9077A 手电筒 | 1 | 14.24 | 久量\LED-9077A | 验收通过 | |
| 15 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |