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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9885
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年9月16日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 ACP901AV 水彩笔 | 60 | 1440.0 | 晨光/M G\ACP901AV | 验收通过 | |
| 2 | 得力 7737 便签本/便条纸/N次贴 | 40 | 160.0 | 得力/deli\7737 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 PT1680 胶装本 | 100 | 1200.0 | 得力/deli\PT1680 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 0616B 卷笔刀/削笔器 | 5 | 100.0 | 得力/deli\0616B | 验收通过 | |
| 5 | 得力 7302 胶水 | 30 | 90.0 | 得力/deli\7302 | 验收通过 | |
| 6 | 公牛 GN-605 多功能插座 | 2 | 200.0 | 公牛/BULL\GN-605 | 验收通过 | |
| 7 | 冰星梦 室内活性炭 | 10 | 399.0 | 冰星梦\无型号 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 2052 美工刀 | 30 | 60.0 | 得力/deli\2052 | 验收通过 | |
| 9 | 罗氏 2097 中性笔 | 3 | 99.0 | 罗氏\2097 | 验收通过 | |
| 10 | 斯伯丁 篮球 | 10 | 3500.0 | 斯伯丁/Spalding\76-965Y | 验收通过 | |
| 11 | 红双喜 3020 羽毛球拍 | 10 | 1200.0 | 红双喜/DHS\3020 | 验收通过 | |
| 12 | 狂神 乒乓球拍 | 5 | 480.0 | 狂神\KS0612 | 验收通过 | |
| 13 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |