乌翠区童馨幼儿园政府采购货物买卖合同(试行)履约验收公告

其他-验收公告
发布时间: 2026年09月16日
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一、合同编号:JD-202********141-8827
二、合同名称:政府采购货物买卖合同(试行)
三、项目编号:****
四、项目名称:****其他文教用品等电子卖场直购
五、合同主体

采购人(甲方):****

地址:****

联系方式:153****2650

供应商(乙方):****

地址:****用品商店

联系方式:****676

六、合同主要信息
序号 名称 数量(单位) 单价(元) 合计(元)
1 提示牌 1(个) 18.00 18.00
2 小心地滑安全标识 5(个) 8.00 40.00
3 不锈钢糕点盆 10(个) 40.00 400.00
4 木夹子 2(个) 8.00 16.00
5 木图钉 1(个) 50.00 50.00
6 免钉胶(小) 10(个) 15.00 150.00
7 垃圾袋 50(个) 6.00 300.00
8 透明粘钩 400(个) 1.00 400.00
9 一次性碗筷 100(个) 0.78 78.00
10 小椅子背纱 200(个) 1.70 340.00
11 荧光棒 200(个) 0.80 160.00
12 场景展示板 1(个) 350.00 350.00
13 大红花 17(个) 5.00 85.00
14 学士服 30(个) 52.00 1560.00
15 毕业证 22(个) 4.50 99.00
16 彩色气球 10(个) 15.00 150.00
17 彩带 20(个) 2.00 40.00
18 三角串旗 20(个) 8.00 160.00
19 巴布豆书包 3(个) 84.00 252.00
20 趣味种植礼品 45(个) 3.00 135.00
21 活力运动场 50(个) 13.00 650.00
22 存钱罐 50(个) 20.00 1000.00
23 彩虹挂帘 4(个) 55.00 220.00
24 六一展示板 1(个) 450.00 450.00
25 奖励币 600(个) 0.50 300.00
26 水气球 2,000(个) 0.20 400.00
27 彩色棍 8(个) 3.00 24.00
28 一次性纸杯 2,000(个) 0.20 400.00
29 呲水枪 7(个) 15.00 105.00
30 氦气罐 2(个) 240.00 480.00

合同金额: 8812.00元,大写(人民币):捌仟捌佰壹拾贰元整

七、本次验收内容
序号 名称 数量(单位) 单价(元) 合计(元)
1 提示牌 1(个) 18.00 18.00
2 小心地滑安全标识 5(个) 8.00 40.00
3 不锈钢糕点盆 10(个) 40.00 400.00
4 木夹子 2(个) 8.00 16.00
5 木图钉 1(个) 50.00 50.00
6 免钉胶(小) 10(个) 15.00 150.00
7 垃圾袋 50(个) 6.00 300.00
8 透明粘钩 400(个) 1.00 400.00
9 一次性碗筷 100(个) 0.78 78.00
10 小椅子背纱 200(个) 1.70 340.00
11 荧光棒 200(个) 0.80 160.00
12 场景展示板 1(个) 350.00 350.00
13 大红花 17(个) 5.00 85.00
14 学士服 30(个) 52.00 1560.00
15 毕业证 22(个) 4.50 99.00
16 彩色气球 10(个) 15.00 150.00
17 彩带 20(个) 2.00 40.00
18 三角串旗 20(个) 8.00 160.00
19 巴布豆书包 3(个) 84.00 252.00
20 趣味种植礼品 45(个) 3.00 135.00
21 活力运动场 50(个) 13.00 650.00
22 存钱罐 50(个) 20.00 1000.00
23 彩虹挂帘 4(个) 55.00 220.00
24 六一展示板 1(个) 450.00 450.00
25 奖励币 600(个) 0.50 300.00
26 水气球 2,000(个) 0.20 400.00
27 彩色棍 8(个) 3.00 24.00
28 一次性纸杯 2,000(个) 0.20 400.00
29 呲水枪 7(个) 15.00 105.00
30 氦气罐 2(个) 240.00 480.00

合同金额: 8812.00元,大写(人民币):捌仟捌佰壹拾贰元整

八、验收日期:2026年09月16日
九、验收组成员:李云峰
十、验收意见:无
十一、其他补充事宜:

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2026年09月16日

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