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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********2619001
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 太太乐 TS101 扫把 套扫 | 太太乐TS101 | 套 | 6.00 | 28 | 168 |
| 2 | 伟杰 WJ-2011 垃圾袋 | 伟杰WJ-2011 | 件 | 1.00 | 510 | 510 |
| 3 | 好媳妇 胶棉拖把 | 好媳妇AGW3091 | 件 | 6.00 | 65 | 390 |
| 4 | 灵河 消毒液 | 灵河消毒液 | 件 | 1.00 | 150 | 150 |
| 5 | 百旺 70g 打印纸 复印纸 70g | 百旺/APRIL70g | 件 | 7.00 | 180 | 1260 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 乔**
联系电话: 159****9901
传真:
地址: **市君悦巷27号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: