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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: 281********22700320
四、 *合同编号: ****2664
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年9月16日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 兰诗 617-Y 扫把 | 150 | 3000.0 | 兰诗\617-Y | 验收通过 | |
| 2 | 齐心 长尾夹 | 20 | 312.0 | 齐心/Comix\B3395 | 验收通过 | |
| 3 | 国产 红领巾 | 150 | 450.0 | 国产\定制 | 验收通过 | |
| 4 | 大公鸡管家 多功能油污净 油污清洁剂 清洁剂 | 30 | 450.0 | 大公鸡管家\多功能油污净 | 验收通过 | |
| 5 | 南洋 001 白色手套 | 50 | 150.0 | 南洋\001 | 验收通过 | |
| 6 | 茶花 钢丝球 | 50 | 125.0 | 茶花\993010 | 验收通过 | |
| 7 | 安赛瑞 200811 收纳箱 | 10 | 500.0 | 安赛瑞\200811 | 验收通过 | |
| 8 | 利尔康 84消毒液 家居消毒液 | 25 | 375.0 | 利尔康/LIERKANG\84消毒液 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 装订线材 | 10 | 120.0 | 得力/deli\0231 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 0210 订书钉 | 10 | 100.0 | 得力/deli\0210 | 验收通过 | |
| 11 | 匹克 羽毛球网 | 4 | 20.0 | 匹克\TY1917 | 验收通过 | |
| 12 | 匹克 篮球网 | 6 | 210.0 | 匹克\篮球网 | 验收通过 | |
| 13 | 三棵树 SDS001 油漆 | 9 | 360.0 | 三棵树\SDS001 | 验收通过 | |
| 14 | 公牛 GNV-MS1103 多功能插座 | 5 | 150.0 | 公牛/BULL\GNV-MS1103 | 验收通过 | |
| 15 | 卫洋 簸箕 | 70 | 1400.0 | 卫洋\WY-1020 | 验收通过 | |
| 16 | 好媳妇 AGW-4443 懒人免手洗平板拖把家用一拖净干湿 | 10 | 150.0 | 好媳妇\AGW-4443 | 验收通过 | |
| 17 | 科美特 脚踏垃圾桶 120L 垃圾桶 | 10 | 800.0 | 科美特\脚踏垃圾桶 120L | 验收通过 | |
| 18 | 心相印 RW1010 长卷卫生纸/无芯卫生纸 卷纸 茶语系列4层200克无芯压花短款 | 1 | 20.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\RW1010 | 验收通过 | |
| 19 | 心相印 DT200 抽纸 | 1 | 20.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\DT200 | 验收通过 | |
| 20 | 立白 新金桔2kg 洗洁精 | 10 | 120.0 | 立白/Liby\新金桔2kg | 验收通过 | |
| 21 | 晨光 M2901 宝珠/走珠/签字笔 | 20 | 378.0 | 晨光/M G\M2901 | 验收通过 | |
| 22 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |