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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7396
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年9月16日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 A4 70g 打印/复印纸 | 10 | 1650.0 | 晨光/M G\A4 70g | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 AGPK3513 中性笔 | 12 | 432.0 | 晨光/M G\AGPK3513 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 AGPK3513 中性笔 | 12 | 432.0 | 晨光/M G\AGPK3513 | 验收通过 | |
| 4 | 友明 文具套装/礼盒 | 4 | 156.0 | 友明\中号 | 验收通过 | |
| 5 | 得胜 E180M 扩音机 大功率教学导游教师喇叭扩音器(2023款) | 5 | 995.0 | 得胜/Takstar\E180M | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 书包 | 14 | 1225.0 | 晨光/M G\书包 | 验收通过 | |
| 7 | 晨光 AWG97004 液体胶水 50ml(计价单位:瓶) (24瓶/盒) | 2 | 68.0 | 晨光/M G\AWG97004 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |