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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N457********2616802
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晶森 A4-55 档案盒A4-5cm | 晶森/JINGSENA4-55 | 个 | 200.00 | 9.5 | 1900 |
| 2 | 航球 8836 整理箱/周转箱/收纳箱/收纳盒/储物盒/储物箱 | 航球/AIR BALL8836 | 个 | 70.00 | 65 | 4550 |
| 3 | 子弹头 TS-023c 接线板/插线板-4.8米 | 子弹头TS-023c | 个 | 70.00 | 34.5 | 2415 |
| 4 | 心相印 CS005 卫生间专用擦手纸 | 心相印/Mind Act Upon MindCS005 | 包 | 2000.00 | 6.9 | 13800 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 王晓东
联系电话: 135****7961
传真:
地址: **维吾尔自治区**市**区**东**二巷38号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: