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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********2614401
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 DL1215 礼品袋/盒/塑料袋 公文包 | 得力/deliDL1215 | 个 | 2.00 | 37.5 | 75 |
| 2 | 得力 3185 PU/PVC笔记本 | 得力/deli3185 | 个 | 45.00 | 19.2 | 864 |
| 3 | 得力 630****14970 礼品袋/盒/塑料袋 档案盒 | 得力/deli630****14970 | 个 | 40.00 | 15 | 600 |
| 4 | 得力 S96 宝珠/走珠/签字笔 | 得力/deliS96 | 盒 | 16.00 | 25 | 400 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 马溶
联系电话: 135****1600
传真:
地址: ****
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: