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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NB098********67203
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 美纹纸胶带 水胶带 | 得力/deli纸胶带 | 卷 | 20.00 | 4 | 80 |
| 2 | 得力 宣纸 | 得力/deli宣纸 | 包 | 11.00 | 130 | 1430 |
| 3 | 得力 文房四宝 砚台 | 得力/deli砚台 | 个 | 100.00 | 5 | 500 |
| 4 | 得力 文房墨汁 墨汁500mL | 得力/deli墨汁 | 瓶 | 20.00 | 20 | 400 |
| 5 | 得力 6583 毛笔 | 得力/deli6583 | 支 | 250.00 | 8 | 2000 |
| 6 | 有美 刷子 4寸羊毛刷 | 有美8cm刷子 | 把 | 6.00 | 8 | 48 |
| 7 | 马利Marie’s丙烯颜料画大瓶装300ml手绘diy室内室外墙绘艺术家创作彩绘颜料百年马利 单瓶装 | 无品牌丙乙烯 | 瓶 | 15.00 | 22 | 330 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 阿卜力孜
联系电话: 130****2679
传真:
地址: ****园区御**路7号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: