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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********804********2026002404
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 0012 订书钉 | 得力/deli0012, | 盒 | 30.00 | 2 | 60 |
| 2 | 南孚 7号2粒 普通干电池 | 南孚/NANFU7号2粒, | 对 | 60.00 | 5 | 300 |
| 3 | 得力 7091 高粘度PVP固体胶棒无甲醛快干耐用8g24支/盒*15g12支/盒 | 得力/deli7091, | 支 | 36.00 | 1.5 | 54 |
| 4 | 得力 7302 液体胶 | 得力/deli7302, | 瓶 | 70.00 | 2 | 140 |
| 5 | 750mI 蛙王喷雾剂750mI*1件24瓶 | 无品牌750mI, | 瓶 | 2.00 | 19.5 | 39 |
| 6 | 得力 0018 回形针 | 得力/deli0018, | 盒 | 10.00 | 2.5 | 25 |
| 7 | 南孚 5号电池 普通干电池5号 | 南孚/NANFU5号电池, | 对 | 60.00 | 5 | 300 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 肖俊
联系电话: 139****6588
传真:
地址: **县尹珍大道633号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: