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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****(个体工商户)
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 522********486********2026000803
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 华兴 D152 聘书 | 华兴D152, | 本 | 20.00 | 7 | 140 |
| 2 | 天顺 D481 荣誉证书 | 天顺D481, | 本 | 50.00 | 7 | 350 |
| 3 | 得力 7382 修正液 颜色随机 | 得力/deli7382, | 瓶 | 24.00 | 4 | 96 |
| 4 | 得力 30368 透明胶带 | 得力/deli30368, | 卷 | 30.00 | 6 | 180 |
| 5 | 得力 2003 美工刀 | 得力/deli2003, | 把 | 20.00 | 4.75 | 95 |
| 6 | 得力 30402 双面胶带 单卷/袋 | 得力/deli30402, | 卷 | 100.00 | 3 | 300 |
| 7 | 晨光 ASC99372 奖状 | 晨光/M GASC99372, | 张 | 800.00 | 0.5 | 400 |
| 8 | 得力 0042 图钉/工字钉(混)(80枚/盒)彩色 | 得力/deli0042, | 盒 | 10.00 | 4.3 | 43 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 徐恩志
联系电话: 150****4355
传真:
地址: **市绿茵湖村十三组冒水池
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: