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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NH417********61402
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 飞利浦 CD-R 光盘 | 飞利浦/PhilipsCD-R | 片 | 8.00 | 5 | 40 |
| 2 | 得力 7757 包装用纸 彩纸 | 得力/deli7757 | 包 | 3.00 | 35 | 105 |
| 3 | 啄木鸟 DVD+RW 光盘 | 啄木鸟/TUCANODVD+RW | 桶 | 2.00 | 150 | 300 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 吾杰提﹒哈尔肯
联系电话: 190****5664
传真:
地址: ****广场
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: