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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********267201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 AJD95745 双面胶带 | 晨光/M GAJD95745 | 筒 | 50.00 | 2 | 100 |
| 2 | 得力 0051 别针/回形针/大头针 | 得力/deli0051 | 盒 | 19.00 | 2 | 38 |
| 3 | CJP 60-70页 螺旋本 软抄本 | CJP60-70页 | 本 | 5.00 | 5 | 25 |
| 4 | 国产 胶带 | 国产胶带 | 卷 | 5.00 | 11 | 55 |
| 5 | 得力 P0012S 订书钉 | 得力/deliP0012S | 盒 | 3.00 | 21 | 63 |
| 6 | 晨光 ABS916K6 订书机 | 晨光/M GABS916K6 | 台 | 2.00 | 22 | 44 |
| 7 | 得力 8556 (小号)票夹/长尾夹15mm | 得力/deli8556 | 筒 | 30.00 | 10 | 300 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 经办岗
联系电话: 135****9808
传真:
地址: 英吉****镇人民路30号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: