关于抹布的网上超市合同公告

发布时间: 2026年09月17日
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相关单位:
***********公司企业信息
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一、采购人名称: ****

二、供应商名称: ****

三、采购项目名称: ****网上超市项目

四、采购项目编号: ****

五、合同编号: 2026M091********00401

六、合同内容:

序号 标项名称 规格型号 单位 数量 单价(元) 总价(元)
1 雅高 抹布 抹布 雅高抹布 条 30.00 6 180
2 南孚 1号碱性电池 普通干电池 南孚/NANFU1号碱性电池 板 20.00 20 400
3 得力 7370 打印/复印纸 得力/deli7370 件 5.00 230 1150
4 得力 9893 印油/印泥/** 得力/deli9893 件 10.00 13 130
5 得力 5693 档案盒 得力/deli5693 个 20.00 55 1100
6 得力 9848 文件栏 得力/deli9848 个 5.00 33.18 165.9
7 天堂伞 33188E 伞 天堂伞33188E 把 5.00 45.9 229.5
8 得力 6824 记号笔/粗笔 得力/deli6824 盒 100.00 1.44 144
9 得力 7093 胶水 得力/deli7093 盒 10.00 18.24 182.4
10 得力 8552ES 票夹/长尾夹 得力/deli8552ES 盒 20.00 19 380
11 威纳 镀金标准款胸章 徽章 厚2mm 双面强磁 磁扣款1个装 文化创意邮册/出版物/徽章 威纳徽章 个 100.00 3 300

服务要求或标的基本概况:

七、其它事项:

无

八、联系方式

1、 采购人名称: ****

联系人: 李权

联系电话: ****168

传真:

地址: **市**区**镇**村

2、供应商名称: ****

地址: **省**市**区萍****广场****广场**小商品城4楼4095、4096号






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