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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N853********262803
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力办公30412 双面胶带/海绵胶带 | 得力/deli得力办公30412 | 卷 | 20.00 | 1 | 20 |
| 2 | 齐心 HC-55 档案盒 | 齐心/ComixHC-55 | 个 | 30.00 | 7.5 | 225 |
| 3 | 齐心 C4591 奖状/证书 | 齐心/ComixC4591 | 个 | 11.00 | 5 | 55 |
| 4 | 金亿利 5G-1103 文件夹 杆夹 | 金亿利5G-1103 | 包 | 7.00 | 12 | 84 |
| 5 | 得力 83640 卡纸 | 得力/deli83640 | 包 | 6.00 | 10 | 60 |
| 6 | 星空 纸袋纸/杯纸/纸杯 | 星空纸杯 | 包 | 7.00 | 6 | 42 |
| 7 | 得力 0325 订书机 | 得力/deli0325 | 个 | 2.00 | 18 | 36 |
| 8 | 国产 教学仪器/实验器材 手工作业 胶枪 | 国产国产 | 个 | 2.00 | 28 | 56 |
| 9 | 得力 19360 挂钩/粘钩 | 得力/deli19360 | 板 | 10.00 | 4 | 40 |
| 10 | 浩立信 差旅费用报销单 账本/账册票据粘贴单 报销单据粘贴单 财务通用费用报销票据会计手写单据 报销单粘贴单【1本】240*120 账本/账册A4原始单据粘贴单 | 浩立信/HLISON差旅费用报销单 | 本 | 5.00 | 6 | 30 |
| 11 | 博文文具 课业本/教学用本标准教案本教师备课本 | 博文文具/BOWEN教案本 | 本 | 6.00 | 6 | 36 |
| 12 | 极度空间 圣诞用品/礼品/装饰品气球 | 极度空间气球 | 包 | 6.00 | 18 | 108 |
| 13 | 得力 丙烯颜料 | 得力/deli73875 | 瓶 | 20.00 | 15 | 300 |
| 14 | 得力(deli)电脑打印纸 得力电脑连打纸打印纸 | 得力/deli得力(deli)电脑打印纸 | 件 | 3.00 | 175 | 525 |
| 15 | 立册 装订耗材热熔胶棒 | 立册其它 | 个 | 100.00 | 1 | 100 |
| 16 | 立册 装订耗材热熔胶棒 | 立册其它 | 个 | 70.00 | 0.5 | 35 |
| 17 | 得力 DL358009 剪刀 | 得力/deliDL358009 | 把 | 4.00 | 10 | 40 |
| 18 | 晨光 折纸/手工纸卡纸 | 晨光/M G4K | 张 | 45.00 | 0.6 | 27 |
| 19 | 得力 高品质高透明封箱胶带打包胶带 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli高品质高透明封箱胶带打包胶带 | 卷 | 2.00 | 10 | 20 |
| 20 | 千帆 A303 塑封膜 | 千帆A303 | 包 | 4.00 | 30 | 120 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 马继梅
联系电话: 158****5822
传真:
地址: **县坎苏镇哈萨克买里村加力其街七巷006号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: