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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8048
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年9月17日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 8556ES 长尾夹15mm | 10 | 170.0 | 得力/deli\8556ES | 验收通过 | |
| 2 | 得力 8554ES 长尾夹20mm | 10 | 210.0 | 得力/deli\8554ES | 验收通过 | |
| 3 | 得力 0018 回形针 | 30 | 600.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 S782 中性笔替芯 | 20 | 300.0 | 得力/deli\S782 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 S08 中性笔 | 20 | 300.0 | 得力/deli\S08 | 验收通过 | |
| 6 | 南孚 7号2粒 普通干电池 | 10 | 60.0 | 南孚/NANFU\7号2粒 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 0012 订书钉 | 20 | 60.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 8 | 富强 AA 230ml 一次性纸杯 2000只/箱 | 2 | 240.0 | 富强\AA 230ml | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |