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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NMB0U410********201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 品之德 000057 普通舞台装防护服 | 品之德000057 | 件 | 4.00 | 60 | 240 |
| 2 | 得力 00096 洒水设备/喷水壶/浇水壶 消杀工具 | 得力/deli00096 | 套 | 2.00 | 350 | 700 |
| 3 | 黑旋风 WP****0370 灭鼠/杀虫剂 杀虫药 | 黑旋风WP****0370 | 包 | 250.00 | 60 | 15000 |
| 4 | 固特 00054 铝合金挂锁 男女生宿舍卫生间扣板 | 固特00054 | 把 | 30.00 | 15 | 450 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 陈洁芳
联系电话: 138****3373
传真:
地址: **市火炬路40号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: