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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: 214********01121673
四、 *合同编号: ****7037
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年9月17日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 莱盛 No.****.11200 碳粉 | 2 | 140.0 | 莱盛/Laser\No.****.11200 | 验收通过 | |
| 2 | 兄弟 DR-2350 硒鼓 | 2 | 520.0 | 兄弟/BROTHER\DR-2350 | 验收通过 | |
| 3 | 普联 TL-SG1008 交换机 | 1 | 180.0 | 普联/TP-Link\TL-SG1008 | 验收通过 | |
| 4 | 公牛 GN-604 电源插座 | 1 | 55.0 | 公牛/BULL\GN-604 | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |