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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****6591X****17006
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 70731 水彩笔 | 得力/deli70731 | 盒 | 15.00 | 68 | 1020 |
| 2 | 得力 68891A 文具套装/礼盒 | 得力/deli68891A | 套 | 5.00 | 138 | 690 |
| 3 | 得力 Ф20cm学生办公地球仪 教学研究摆件 教学用品 3033 | 得力/deli3033 | 个 | 4.00 | 80 | 320 |
| 4 | 得力 79510 各类尺/三角板 | 得力/deli79510 | 套 | 21.00 | 35 | 735 |
| 5 | 得力 6600ES 得力6600ES中性笔 0.5mm 签字笔 | 得力/deli6600ES | 件 | 23.00 | 10 | 230 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 周俊霞
联系电话: 152****9863
传真:
地址: ****
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: