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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2026M091********00422
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 妙洁 一次性纸杯 纸杯 | 妙洁/magic一次性纸杯 | 包 | 3.00 | 8 | 24 |
| 2 | 晨光 K35 黑 中性笔 | 晨光/M GK35 黑 | 盒 | 10.00 | 25.8 | 258 |
| 3 | ZC002 彩色复印纸 | 得力/deliZC002 | 包 | 10.00 | 54.5 | 545 |
| 4 | 得力 2047 美工刀 | 得力/deli2047 | 把 | 10.00 | 10 | 100 |
| 5 | 得力 7312 胶水 | 得力/deli7312 | 支 | 10.00 | 3.5 | 35 |
| 6 | 黄色封箱带 胶带/胶纸/胶条 | 无品牌黄色封箱带 | 卷 | 10.00 | 8 | 80 |
| 7 | 得力 0018 回形针座/盒 | 得力/deli0018 | 盒 | 10.00 | 2 | 20 |
| 8 | 晨光 ABS92741 票夹/长尾夹 | 晨光/M GABS92741 | 盒 | 10.00 | 9 | 90 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: **中学
联系电话: ****967****
传真:
地址: ****中学
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**县**市**县**镇圩镇11号
附件信息: