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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****2446X****6401
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 101********489 装订线材 订书钉 | 得力/deli101********489 | 包 | 100.00 | 2 | 200 |
| 2 | 品之德 102********159 胶带座/封箱器 双面胶带 | 品之德102********159 | 个 | 10.00 | 15 | 150 |
| 3 | 抖侠 102********820 奖状/证书 奖状 | 抖侠102********820 | 张 | 2000.00 | 0.8 | 1600 |
| 4 | 得力 DL7430 纸板 打印纸 | 得力/deliDL7430 | 包 | 80.00 | 180 | 14400 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 努尔合买提﹒也尔肯别克
联系电话: 152****0489
传真:
地址: **县阿热勒街四环
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: