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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 522********774********2026003605
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 超威 500g 500ml洁厕剂 | 超威500g, | 瓶 | 30.00 | 10 | 300 |
| 2 | 奔图 M7100DN配件/定影组件 | 奔图/Pantum7100定影, | 套 | 2.00 | 480 | 960 |
| 3 | 伊派 PD-206 硒鼓 | 伊派/epackagePD-206, | 个 | 2.00 | 160 | 320 |
| 4 | 伊派 TN2325 打印机专用碳粉 | 伊派/epackageTN2325, | 瓶 | 8.00 | 60 | 480 |
| 5 | 奔图 7100DN搓纸轮组件 | 奔图/Pantum7100搓纸轮, | 套 | 1.00 | 180 | 180 |
| 6 | 利得 36公分 36*60垃圾袋 | 利得36公分, | 件 | 2.00 | 240 | 480 |
| 7 | 得力 0018 3#回形针 | 得力/deli0018, | 盒 | 31.00 | 2 | 62 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 李厚冬
联系电话: 151****5908
传真:
地址: ****卫生健康局
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: